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省计量院开展2026年管理体系内部审核

为持续提升质量管理水平,规范内部管理流程,验证管理体系与检测工作的符合性和运行有效性,518-22日,省计量院开展了2026年度质量管理体系内部审核工作。

一是精心组织部署,确保审核全面覆盖。成立内审组,组织召开首次会议,制定详细的实施方案,明确审核依据、审核范围,严格按照时间安排及责任分工,聚焦风险控制、关键环节等内容,力求真实、客观反映体系运行实际,确保不留死角、全面体检。

二是坚持问题导向,深入排查改进短板。内审组通过查阅材料、现场观察、文件记录等形式,按照审核依据、审核内容要点,对体系运行的符合性、过程控制的规范性等进行了细致的核查,既充分肯定工作亮点,又着重发现薄弱环节,针对发现的问题与受审部门进行充分沟通确认,分析问题根源,探讨改进机会,为后续整改取得实效奠定坚实基础。

三是强化结果运用,推动管理效能提升。召开内审末次会议,通报审核发现的问题,要求受审部门对照问题制定纠正预防措施,明确整改时限与责任人员,并举一反三,自查自纠类似问题,巩固扩大整改成效,真正实现以审促改、以审促建、以审促优。

本次内审全面检验了院质量管理体系运行成效,有效排查梳理了管理薄弱环节。下一步,省计量院将抓实问题整改、固化工作成效,持续优化管理体系、规范业务流程,持续提升全院计量质量管理水平,为精准、高效、公正的计量技术服务保驾护航。

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